C.I.G. |
Oggetto |
Scelta Contraente |
Aggiudicatario |
Importo di aggiudicazione |
Importo liquidato |
Partecipanti |
Data Inizio |
Data Ultimazione |
7234532CA8 |
Contratto prot. 6744 del 27/10/2017 Assistenza Specialistica disabili 2017/18 POR FSE REGIONE LAZIO 2014-2020 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
04071331005 IL PUNGIGLIONE COOP. SOCIALE - ONLUS |
107117.71 |
94957.10 |
- 04071331005 IL PUNGIGLIONE COOP. SOCIALE - ONLUS
|
2017-12-28 |
|
7636043606 |
Contratto prot 5264 del 16/10/2018 e prot.6404 del 29/11/2018 Assistenza Specialistica alunni disabili a.s. 2018/19 Codice ID. Progetto 10475 |
06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
04071331005 IL PUNGIGLIONE COOP. SOCIALE - ONLUS |
174610.29 |
0.00 |
- 04071331005 IL PUNGIGLIONE COOP. SOCIALE - ONLUS
|
2018-12-27 |
|
7751743CAD |
B.O. 149 DEL 27/12/2018 Aacuisto 24 P.C. e Monitor per laboratorio linguistico sede associata via tirso tramite convenzione Consip N. 4664275 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
04472901000 CONVERGE S.P.A. |
10392.00 |
0.00 |
- 04472901000 CONVERGE S.P.A.
|
2018-12-27 |
|
7797592879 |
Acquisto Lotto n. 1 (Meccanica) RdO 2260374 offerta 5401824 - B.O.n. 48 del 06.06.19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
13236390152 FESTO CTE SRL |
32499.00 |
32499.00 |
- 13236390152 FESTO CTE SRL
|
2019-05-15 |
2019-07-24 |
7797636CC7 |
Acquisto materiale meccaanico - RdO 2260374 - Lotto n. 2 - B.O.n. 49 del 06.05.19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01909640714 SIAD SRL |
4380.00 |
4380.00 |
|
2019-05-15 |
2019-07-24 |
7797644364 |
Acquisto materiale Lotto 3 (componente elettrotecnica pneumatica) RdO 2260374 - B.O.n. 50 del 06.05.19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
13236390152 FESTO CTE SRL |
7600.00 |
7600.00 |
- 13236390152 FESTO CTE SRL
|
2019-05-15 |
2019-07-11 |
7797669804 |
Acquisto materiale Lotto 5 (Arredi e complementi) RdO 2260374 - B.O.n. 51 del 06.05.19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01909640714 SIAD SRL |
4830.00 |
4830.00 |
|
2019-05-15 |
2019-07-24 |
EZ102774B0 |
RENDICONTO MESE DI LUGLIO 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
97103880585 POSTE ITALIANE - S.p.A.-Area Log. Territor.le |
36.69 |
36.69 |
- 97103880585 POSTE ITALIANE - S.p.A.-Area Log. Territor.le
|
2019-10-23 |
2019-11-11 |
NON PRESEN |
Conto telefonico del 30/10/2019 linea 06 90627396 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00488410010 TIM S.p.A. |
81.49 |
81.49 |
|
2019-11-19 |
2019-12-13 |
Z002A7D90C |
Igianizzazione aula magna Via Tirso |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
13377071009 SIA SERVIZI GROUP S.R.L. |
350.00 |
0.00 |
- 13377071009 SIA SERVIZI GROUP S.R.L.
|
2019-11-19 |
|
Z0426FFC07 |
Visita istruzione a Praga dal 31.03.19 al 04.04.19 - n. 47 alunni + n. 3 gratuità docenti accompagnatori - contratto prot. n. 1999 del 27.03.19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
10159931004 TRE S.r.l. |
36236.00 |
36236.00 |
|
2019-06-05 |
|
Z0817C12F9 |
Acquisto materiale elettronici B.O.n. 295 del 22.12.15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
10578740150 RS COMPONENTS - S.p.A. |
1221.34 |
0.00 |
- 10578740150 RS COMPONENTS - S.p.A.
|
2015-12-23 |
|
Z0A2812D02 |
Acquisto rinnovo MYSQL biennale dal 02.05.19 all'01.05.21 -B.O. n. 37 del 16.04.19 -MO11374 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04552920482 ARUBA S.p.a. |
20.00 |
20.00 |
|
2019-04-17 |
2019-06-05 |
Z0C292B42C |
Acquisto materiale vario di ferramenta B.O.n. 78 dell'11.07.10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
12175511000 FERRAMENTA KENNEDY - S.r.l. |
800.00 |
0.00 |
- 12175511000 FERRAMENTA KENNEDY - S.r.l.
|
2019-07-15 |
|
Z0E27D6D3A |
Acquisto Armadio blindato per presidenza ODA n. 4860834 dell'01.04.19 - B.O.n. 33 dell'01.04.19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04422531006 TECNOFFICE - s.n.c. |
1490.00 |
1490.00 |
- 04422531006 TECNOFFICE - s.n.c.
|
2019-04-03 |
2019-06-11 |
Z10265024C |
B.O. 141 del 14/12/2018 Materiale vario per modellismo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
14339361009 FEDELE82 SNC |
182.90 |
0.00 |
|
2018-12-27 |
|
Z102774B0E |
Conto contrattuale n. 30101684-001 - Spese postali mese di febbraio 2019 - B.O.n. 32 del 25.03.19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
97103880585 POSTE ITALIANE - S.p.A.-Area Log. Territor.le |
273.24 |
273.24 |
- 97103880585 POSTE ITALIANE - S.p.A.-Area Log. Territor.le
|
2019-03-28 |
2019-08-27 |
Z102774BE |
Spese postali ottobre 2019 - rendiconto n. 2104484866 del 12/11/19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
97103880585 POSTE ITALIANE - S.p.A.-Area Log. Territor.le |
16.22 |
16.22 |
- 97103880585 POSTE ITALIANE - S.p.A.-Area Log. Territor.le
|
2019-12-12 |
2020-01-28 |
Z112B22C12 |
Stampe varie uso didattico (registri di classe, blocco modello 252 fonogrammi, registro corso recupero) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00619850589 CASA ED. SCOLASTICA LOMBARDI S.r.l. |
263.70 |
263.70 |
- 00619850589 CASA ED. SCOLASTICA LOMBARDI S.r.l.
|
2019-12-12 |
2020-01-28 |
Z1328A3957 |
Acquisto arredi uso scolastico ODA n. 4964955 del 31.05.19 - B.O.n. 60 del 31.05.19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03222970406 MyO S.P.A. |
996.00 |
996.00 |
|
2019-06-04 |
2019-06-11 |
Z132AF3AA1 |
Cancelleria varia per uso uffici |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05535070584 "TRE S " ROMA DAL 1973 SRL |
771.50 |
771.50 |
- 05535070584 "TRE S " ROMA DAL 1973 SRL
|
2019-12-06 |
2020-01-28 |
Z1427E7D74 |
Certificazione Cisco per allievi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
97523040588 ICT ACADEMY |
360.00 |
360.00 |
|
2019-07-23 |
2019-08-27 |
Z15162CB76 |
Compenso svolgimento servizio di tesoreria/cassa competenza anno 2015 - B.O.n. 204 del 30.10.15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01377380421 BANCA DELLE MARCHE S.p.A. - 03053920165 UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA 13615521005 NUOVA BANCA DELLE MARCHE S.p.A. |
850.00 |
850.00 |
- 01377380421 BANCA DELLE MARCHE S.p.A. -
- 03053920165 UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA
- 13615521005 NUOVA BANCA DELLE MARCHE S.p.A.
|
2019-12-18 |
2020-01-28 |
Z172B093DA |
Consumabili informatici specifici per stampanti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06849501009 TREGI SOLUZIONI INFORMATICHE S.r.l. |
786.65 |
0.00 |
- 06849501009 TREGI SOLUZIONI INFORMATICHE S.r.l.
|
2019-12-06 |
|
Z182725977 |
Acquisto N. 9 P.C. in convenzione Consip n. 0DA 4833519 dell'11.03.19 e n. 9 Monitor Led a schermo piatto B.O.N. 25 dell'11.03.19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08619670584 ITALWARE S.R.L. |
5444.01 |
5444.01 |
- 08619670584 ITALWARE S.R.L.
|
2019-03-18 |
2019-06-11 |
Z19293FC36 |
Acquisto materiale informatico ODA n. 5039102 - B.O.n. 80 del 18.07.19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
VLPCRL62T03F611A VOLPI CARLO |
3920.00 |
3920.00 |
- VLPCRL62T03F611A VOLPI CARLO
|
2019-07-23 |
2019-11-11 |
Z1C264DB5F |
B.O. 140 del 13/12/2018 Stampati e materiale cancelleria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00619850589 CASA ED. SCOLASTICA LOMBARDI S.r.l. |
753.01 |
0.00 |
- 00619850589 CASA ED. SCOLASTICA LOMBARDI S.r.l.
|
2018-12-27 |
|
Z1F2661107 |
B.O. 143 del 18/12/2018 Abbonamento riviste e periodico Amministrare e Dirigere la Scuola A.F. 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
07009890018 EUROEDIZIONI TORINO - S.r.l. |
190.00 |
0.00 |
- 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO - S.r.l.
|
2018-12-27 |
|
Z1F26CB915 |
B.O. n. 1 del 21/01/2019 Noleggio Pullmann gruppo sportivo periodo 24/01/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
07920060584 Coop. AMACAR-BUS - S.c.a.r.l. |
254.55 |
254.55 |
- 07920060584 Coop. AMACAR-BUS - S.c.a.r.l.
|
2019-02-18 |
2019-02-20 |
Z202010B79 |
B.O. 189 del 28/9/2017 Materiale robotica laboratori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LMRMSM40C24H501B HOBBY HOUSE di LOMIRI MASSIMO |
763.00 |
0.00 |
- LMRMSM40C24H501B HOBBY HOUSE di LOMIRI MASSIMO
|
2017-09-29 |
|
Z20274ADC9 |
B.O. n. 20 DEL 22/2/2019 Materiale facile consumo elettronico per laboratorio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03017800586 G.R. ELETTRONICA sas di Biscossi Simona e Tiziana |
78.00 |
78.00 |
- 03017800586 G.R. ELETTRONICA sas di Biscossi Simona e Tiziana
|
2019-03-05 |
2019-04-01 |
Z23297C5A6 |
intervento tecnico per installazione di materiale informatico e tecnico per funzionamento Aula Convegni/Sala Audiovisivi sede Via Tirso BO 142 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
VLPCRL62T03F611A VOLPI CARLO |
2000.00 |
2000.00 |
- VLPCRL62T03F611A VOLPI CARLO
|
2019-12-18 |
2020-01-28 |
Z24292C086 |
Kit materiale elettronico - ODA N. 4957965 del 21.05.19 - B.O. n. 58 del 21.05.19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00950501007 TESORERIA DELLO STATO ( IVA) 14145671005 BEDURIN SRL |
20374.00 |
20374.00 |
- 00950501007 TESORERIA DELLO STATO ( IVA)
- 14145671005 BEDURIN SRL
|
2019-05-28 |
2019-08-27 |
Z282647F80 |
B.O. 137 del 13/12/2018 Abbonamento Italia Scuola |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA - S.p.A. |
500.00 |
0.00 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA - S.p.A.
|
2018-12-27 |
|
Z28277537C |
Visita d'istruzione a Policoro dal 18.03.19 al 22.03.19 - alunni . 83 + n. 6 docenti accompagnatori (gratuità) - contratto prot.n. 1589 del 12.03.19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
10338511008 SUNNY LIFE - S.R.L. |
20501.00 |
20501.00 |
- 10338511008 SUNNY LIFE - S.R.L.
|
2019-04-09 |
2019-04-16 |
Z2926831EC |
B.O. 148 del 27/12/2018 Contratto affidamento di RSPP a.f. 2019 prot. 7018 del 27/12/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06053191000 IMAGING STUDIO S.R.L. |
1500.00 |
0.00 |
- 06053191000 IMAGING STUDIO S.R.L.
|
2018-12-27 |
|
Z2B25F80CC |
B.O. 113 del 23/11/2018 Materiale ferramenta manutenzione |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
12175511000 FERRAMENTA KENNEDY - S.r.l. |
443.24 |
0.00 |
- 12175511000 FERRAMENTA KENNEDY - S.r.l.
|
2018-11-22 |
|
Z2C2734E17 |
B.O. N. 11 DEL 18/2/2019 Libro Manuale operativo per le amministrazioni |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06188330150 MAGGIOLI S.P.A. |
100.90 |
100.90 |
- 06188330150 MAGGIOLI S.P.A.
|
2019-02-18 |
2019-04-09 |
Z2C2A64435 |
Risme di carta formato A4 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03351040583 CCG - S.r.l. |
750.00 |
750.00 |
|
2019-10-29 |
2019-12-13 |
Z2D1D65AC0 |
Acquisto flora e fauna per acquario e rettilario B.O.n. 48 del 15.02.17 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIODLA87H64L182M REPTYFOOD |
273.29 |
0.00 |
- RIODLA87H64L182M REPTYFOOD
|
2017-02-16 |
|
Z2D25F8251 |
B.O. 115 del 23/11/2018 Materiale stampati per didattica |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00619850589 CASA ED. SCOLASTICA LOMBARDI S.r.l. |
768.00 |
0.00 |
- 00619850589 CASA ED. SCOLASTICA LOMBARDI S.r.l.
|
2018-11-29 |
|
Z2E230EC2A |
B.O. n. 36 del 5/4/2018 Contratto giornaliero annuale per locazione bombola |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03699231001 BIANCHI& MATTEI-BIANCHI CARLA MATTEI ADOLFO s.n.c. |
36.00 |
0.00 |
- 03699231001 BIANCHI& MATTEI-BIANCHI CARLA MATTEI ADOLFO s.n.c.
|
2018-04-05 |
|
Z312755811 |
B.O. 21 del 21/2/2019 I.I.S. PIAZZA RESISTENZA 1 - MONTEROTONDO (RM) - CAD OLYMPICS 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
85003750222 ISTITUTO TECNICO "F. e G FONTANA" -Rovereto |
100.00 |
100.00 |
- 85003750222 ISTITUTO TECNICO "F. e G FONTANA" -Rovereto
|
2019-02-28 |
|
Z33297C50F |
INTERVENTO TECNICO PER RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO E TRASMISSIONE DATI RETE LAN Industria 4.0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08338551008 R.E.I. SISTEM S.r.l. |
9400.00 |
9400.00 |
- 08338551008 R.E.I. SISTEM S.r.l.
|
2019-12-18 |
2020-01-28 |
Z3427B2D26 |
Acquisto materiale igienico sanitario- ODA N. 4856670 del 22.03.19 - B.O.n. 31 del 22.03.19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08274561003 ARCOBALENO GROUP S.r.l. |
761.80 |
761.80 |
- 08274561003 ARCOBALENO GROUP S.r.l.
|
2019-03-28 |
2019-04-09 |
Z3729864F9 |
Corso di Formazione ed aggiornamento sulla sicurezza nei luoghi di lavoro destinato a n. 14 docenti - B.O.n. 85 del 21.08.19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08879271008 EUSERVICE - S.r.l. |
422.00 |
422.00 |
- 08879271008 EUSERVICE - S.r.l.
|
2019-08-27 |
2019-11-11 |
Z3C28A3D87 |
Acquisto materiale tecnico per droni - ODA n. 4970296 del 31.05.19 - B.O.n. 63 del 31.05.19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
10918280156 FUTURA GROUP SRL |
796.55 |
796.55 |
- 10918280156 FUTURA GROUP SRL
|
2019-06-04 |
2019-07-25 |
Z47262C5D2 |
B.O. 135 del 6/12/2018 Materiale cancelleria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03222970406 MyO S.P.A. |
815.44 |
0.00 |
|
2018-12-27 |
|
Z4925912D5 |
B.O. 106 DEL 31/10/2018 Contratto ADSL codice MQ6332 periodo 1/11/2018 -31/10/2019 sede centrale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
09995550960 IRIDEOS S.p.A. |
504.00 |
0.00 |
- 09995550960 IRIDEOS S.p.A.
|
2018-11-08 |
|
Z492AF29CF |
Articoli specifici per uso didattico nei laboratori (rotoloni 2000 strappi, guanti monouso, solvente inchiostro, ecc.) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08274561003 ARCOBALENO GROUP S.r.l. |
1040.00 |
1040.00 |
- 08274561003 ARCOBALENO GROUP S.r.l.
|
2019-12-06 |
2020-01-28 |
Z4D2815C7B |
Acquisto materiale di cancelleria ODA n. 4892899 del 17.04.19 - B.O.n. 41 del 17.04.19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00304720287 GBR ROSSETTO S.p.A. |
720.90 |
720.90 |
- 00304720287 GBR ROSSETTO S.p.A.
|
2019-04-23 |
2019-05-15 |
Z532815C23 |
Acquisto materiale di primo soccorso ODA n. 4895075 del 17.04.19 B.O.n. 40 del 17.04.19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02326820582 MEDITERRANEA di COLETTA ANGELO E C. S.A.S. |
738.50 |
738.50 |
- 02326820582 MEDITERRANEA di COLETTA ANGELO E C. S.A.S.
|
2019-04-23 |
2019-06-12 |
Z54293FC6D |
Incarico di referente informatico amministratore di sistema di rete per la gestione di situazioni di crisi sul sistema informatico e supporto tecnico alla compilazione della modulistica sulle misure minime di sicurezza ICT. B.O.n. 81 del 18.07.19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
VLPCRL62T03F611A VOLPI CARLO |
480.00 |
480.00 |
- VLPCRL62T03F611A VOLPI CARLO
|
2019-07-23 |
2019-08-27 |
Z5625510D8 |
B.O. N. 97 DEL 15/10/2018 Materiale vario ferramenta |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
12175511000 FERRAMENTA KENNEDY - S.r.l. |
800.00 |
0.00 |
- 12175511000 FERRAMENTA KENNEDY - S.r.l.
|
2018-11-08 |
|
Z581E98CAF |
Noleggio pullman uscita didattica del 18.05.17 - B.O.n. 129 del 15.05.17 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01506450582 ARIE TOURS - S.r.l. |
250.00 |
0.00 |
- 01506450582 ARIE TOURS - S.r.l.
|
2017-05-17 |
|
Z582832C44 |
Contratto ADSL in fibra di rame - B.O.n. 47 del 30.04.19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
09995550960 IRIDEOS S.p.A. |
1080.00 |
1080.00 |
- 09995550960 IRIDEOS S.p.A.
|
2019-05-15 |
2020-01-28 |
Z5B290F2D7 |
Acquisto materiale per pulizia - ODA 5025846 del 10.07.19 - B.O.n. 77 del 10.07.19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08397890586 ERREBIAN - S.p.A. |
995.05 |
995.05 |
- 08397890586 ERREBIAN - S.p.A.
|
2019-07-10 |
2019-07-24 |
Z5E2347A3B |
B.O. 47 DEL 20/4/2018 Servizio di consulenza per applicazione DGPR ai sensi REgolamento UE 679/2016 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08879271008 EUSERVICE - S.r.l. |
750.00 |
0.00 |
- 08879271008 EUSERVICE - S.r.l.
|
2018-05-14 |
|
Z5F28A3D28 |
Acquisto stampati uso didattico - ODA n. 4970242 del 31.05.19 - B.O.n. 62 del 31.05.19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00619850589 CASA ED. SCOLASTICA LOMBARDI S.r.l. |
1022.18 |
1022.18 |
- 00619850589 CASA ED. SCOLASTICA LOMBARDI S.r.l.
|
2019-06-04 |
2019-06-12 |
Z6027955A3 |
Materiale vario elettrico (cavi e canale per collegamento P.C. a rete lan e transistor per apparecchiature elettriche) B.O.n. 27 del 14.03.19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
13837391005 CET S.P.A. |
209.77 |
209.77 |
|
2019-03-18 |
2019-07-01 |
Z602B22EBC |
Vari per acquario e rettilario |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
13606211004 LA CASA DI SNOOPY di LATTANZI STEFANIA SRL |
1007.30 |
0.00 |
- 13606211004 LA CASA DI SNOOPY di LATTANZI STEFANIA SRL
|
2019-12-12 |
|
Z622AF3B55 |
MATERIALE IGIENICO PER PULIZIE DI FONDO E SPECIFICO PER DISOSTRUZIONI TUBATURE |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
08758030962 RAM POWER - S.r.l. |
1235.90 |
0.00 |
- 08758030962 RAM POWER - S.r.l.
|
2019-12-06 |
|
Z6527A649D |
Cuffie con microfono - ODA n. 4851165 del 19.03.19 - B.O.n. 28 del 19.03.19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04936581000 BASCO BAZAR 2 SRL |
917.34 |
917.34 |
- 04936581000 BASCO BAZAR 2 SRL
|
2019-03-28 |
2019-04-09 |
Z672685448 |
B.O. 150 del 28/12/2018 Materiale per stampante 3D |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
10918280156 FUTURA GROUP SRL |
213.10 |
0.00 |
- 10918280156 FUTURA GROUP SRL
|
2018-12-28 |
|
Z6A27DA566 |
Noleggio autobus per gruppo sportivo B.O.n. 34 del 02.04.19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04975811003 EMME GI TOUR S.r.L. |
380.00 |
380.00 |
- 04975811003 EMME GI TOUR S.r.L.
|
2019-04-09 |
2019-07-01 |
Z6B26FFF47 |
Visita d'istruzione a Policoro dal 22.03.19 al 26.03.19 - alunni . 134 + n. 1 docente pagante + n. 11 docenti accompagnatori (gratuità) - contratto prot.n. 1590 del 12.03.19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
10338511008 SUNNY LIFE - S.R.L. |
33345.00 |
33345.00 |
- 10338511008 SUNNY LIFE - S.R.L.
|
2019-04-09 |
2019-04-16 |
Z722605EE4 |
B.O. 130 del 29/11/2018 Impianto videosorveglianza sede via Tirso |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
VLPCRL62T03F611A VOLPI CARLO |
787.00 |
0.00 |
- VLPCRL62T03F611A VOLPI CARLO
|
2018-11-29 |
|
Z72282E3DB |
Acquisto materiale di ferramenta vario B.O.n. 45 del 29.04.19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
12175511000 FERRAMENTA KENNEDY - S.r.l. |
800.00 |
800.00 |
- 12175511000 FERRAMENTA KENNEDY - S.r.l.
|
2019-05-15 |
2019-07-11 |
Z74265CFB2 |
B.O. 142 del 17/12/2018 Contratto di assistenza software didattico prot. 6846 del 17/12/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA - S.p.A. |
1380.00 |
0.00 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA - S.p.A.
|
2018-12-27 |
|
Z752611611 |
B.O. 132 del 3/12/2018 Corso formazione primo soccorso personale scolastico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04733471009 AZIENDA ASL ROMA 5 |
600.00 |
0.00 |
- 04733471009 AZIENDA ASL ROMA 5
|
2018-12-04 |
|
Z7622AF3B5 |
Materiale igienico per pulizie di fondo e specifico per disostruzioni tubature |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08758030962 RAM POWER - S.r.l. |
1235.90 |
1235.90 |
- 08758030962 RAM POWER - S.r.l.
|
2019-12-06 |
2020-01-28 |
Z762815CBF |
Acquisto materiale consumabili informatici ODA n. 4897915 - B.O.n. 42 del 17.04.19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CNGLSS75A70H501V S.G. di CINGOTTINI ALESSIA |
816.51 |
816.51 |
- CNGLSS75A70H501V S.G. di CINGOTTINI ALESSIA
|
2019-04-23 |
2019-05-15 |
Z7628612B9 |
Intervento per fornitura e posa in opera di vetri presso le classi V^BG e II^AG di Via Tirso - B.O.n. 56 del 13.05.19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03950901003 VETRER.PIERGOTTI snc di PIERGOTTI Fabio, Mauro &C |
250.00 |
250.00 |
- 03950901003 VETRER.PIERGOTTI snc di PIERGOTTI Fabio, Mauro &C
|
2019-05-15 |
2019-06-05 |
Z772605D4C |
B.O. 128 del 29/11/2018 Stampa manifesti e opuscoli orientamento |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
07150090582 TIPOLITOGRAFIA TOMMASI VIRGILIO & C. s.n.c. |
2230.00 |
0.00 |
- 07150090582 TIPOLITOGRAFIA TOMMASI VIRGILIO & C. s.n.c.
|
2018-11-29 |
|
Z792B22F97 |
Contratto annuale 2020- pacchetto Diamond funzionamento Axios uffici |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
11247391003 DESK ITALIA - S.r.l. |
3600.00 |
0.00 |
- 11247391003 DESK ITALIA - S.r.l.
|
2019-12-12 |
|
Z7C28507B1 |
Assicurazione multirischi periodo 08.05.19 - 08.05.20 - Polizza n. 47203686 - B.O.n. 52 del 08.05.19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI - s.n.c. |
1400.00 |
1400.00 |
- 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI - s.n.c.
|
2019-05-15 |
2019-05-16 |
Z7E2821E18 |
Incontri formativi sull'area aarcheologica classe IV^M1 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
97116130580 ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE MENTANA |
475.00 |
475.00 |
- 97116130580 ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE MENTANA
|
2019-07-23 |
2019-08-27 |
Z7F2605E79 |
B.O. 129 del 29/11/2018 Potenziamento rete lan |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08338551008 R.E.I. SISTEM S.r.l. |
1750.00 |
0.00 |
- 08338551008 R.E.I. SISTEM S.r.l.
|
2018-11-29 |
|
Z80290F5F3 |
Manutenzione e revisione macchina istituto targata Roma6E2406 - B.O.n. 75 del 05.07.19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
12376051004 POMILI DEMOLIZIONI SPECIALI S.R.L. |
350.00 |
350.00 |
- 12376051004 POMILI DEMOLIZIONI SPECIALI S.R.L.
|
2019-07-09 |
2019-07-24 |
Z8125F8363 |
B.O. 117 del 23/11/2018 Pubblicità orientamento su Affari in città |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
STFSFN66E28L188V MONTEGRAPPA EDIZIONE |
450.00 |
0.00 |
- STFSFN66E28L188V MONTEGRAPPA EDIZIONE
|
2018-11-29 |
|
Z882736DC0 |
B.O. N. 2 del 24/01/2019 Materiale chimico per evento notte bianca |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
12108061008 ICE GROUP - S.r.l- |
25.50 |
25.50 |
- 12108061008 ICE GROUP - S.r.l-
|
2019-02-18 |
2019-02-20 |
Z882A4B767 |
Plastificatrice Juppiter A3 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08397890586 ERREBIAN - S.p.A. |
192.73 |
192.73 |
- 08397890586 ERREBIAN - S.p.A.
|
2019-10-23 |
2019-12-13 |
Z892A39E47 |
Contratto assicurazione RCT e infortuni scuola triennale- copertura dal 26/11/19 al 26/11/2020 (CIG valenza triennale) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI - s.n.c. |
7642.50 |
0.00 |
- 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI - s.n.c.
|
2019-12-06 |
|
Z8B2725916 |
Acquisto materiale - ODA n. 5000770 del 14.06.19 - B.O.n. 68 del 14.06.19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04645420755 APICELLA SISTEMI SRL |
1117.53 |
1117.53 |
- 04645420755 APICELLA SISTEMI SRL
|
2019-06-18 |
2019-07-11 |
Z8C2821EED |
Convenzione per "Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento" (già Attività di Alternanza Scuola/Lavoro) - prot.n. 1903 del 26.03.19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06259091004 PLANET SEVEN - S.r.l. |
1200.00 |
1200.00 |
- 06259091004 PLANET SEVEN - S.r.l.
|
2019-06-24 |
2019-07-01 |
Z8F28F951A |
Manutenzione aule per postazioni Lim e rete LAN - B.O.n. 73 del 26.06.19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04936581000 BASCO BAZAR 2 SRL |
1606.39 |
1606.39 |
- 04936581000 BASCO BAZAR 2 SRL
|
2019-07-04 |
2019-07-24 |
Z932B22DC6 |
Materiali tecnici specialistici (carte geografiche) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08397890586 ERREBIAN - S.p.A. |
1198.30 |
0.00 |
- 08397890586 ERREBIAN - S.p.A.
|
2019-12-12 |
|
Z962861672 |
Dominio e Hosting servizio n. ordine identificativo MO11454961 - Id. n. 84309296 - Id. n. 84309297 antivirus - Id. n. 84303297 email - Id. 84309298 Backup web - B.O.n. 57 del 13.05.19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04552920482 ARUBA S.p.a. |
38.90 |
38.90 |
|
2019-05-15 |
2019-07-11 |
Z9628E9BFD |
Assicurazione automezzo di servizio Fiorino targato RM6E2406 periodo dal 23.06.19 al 23.06.20 - B.O.n. 71 del 20.06.19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA - S.p.A. 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI - s.n.c. |
1038.08 |
440.00 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA - S.p.A.
- 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI - s.n.c.
|
2019-06-24 |
2019-07-04 |
Z962A84BFE |
Pacchetto completo per organizzazione viaggio con pernottamento a Bruxelles per evento Maker Faire (no progetto)dal 5 al 7/12/2109- Ref. Prof.ssa Mortaro |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
10159931004 TRE S.r.l. |
1195.00 |
1195.00 |
|
2019-11-19 |
2020-01-28 |
Z99275E0EE |
B.O. n. 22 DEL 28/2/2019 Software e licenze aggiornamento supporto laboratori elettronica, sistemi e TPS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
10161390967 BTF Srl BET ON THE FUTURE |
1350.00 |
1350.00 |
- 10161390967 BTF Srl BET ON THE FUTURE
|
2019-03-05 |
2019-05-28 |
Z9B2612D0E |
B.O. 133 del 3/12/2018 Pacchetto pubblicitario con spazi a colori sul Tiburno |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
09883021009 METAMARK CONCESSIONARIA SRL |
870.00 |
0.00 |
- 09883021009 METAMARK CONCESSIONARIA SRL
|
2018-12-04 |
|
ZA42679CB5 |
B.O. 144 del 18/12/2018 Abbigliamento per la sicurezza nei laboratori chimica e biologia con logo istituto |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
10540991006 COMET ANTINCENDIO S.R.L. |
480.00 |
0.00 |
- 10540991006 COMET ANTINCENDIO S.R.L.
|
2018-12-27 |
|
ZA426FA0D4 |
B.O. N. 5 DEL 1/2/2019 Contratto ADSL n. 40028598 dal 1/2/2019 al 31/1/2020 (ex 2017/6719) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
09995550960 IRIDEOS S.p.A. |
540.00 |
540.00 |
- 09995550960 IRIDEOS S.p.A.
|
2019-02-18 |
2019-04-01 |
ZA42A4B03E |
Corso di formazone "online Seminar" per n. 4 partecipanti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02386580209 AIDEM - S.r.l. |
199.08 |
199.08 |
- 02386580209 AIDEM - S.r.l.
|
2019-10-23 |
2020-01-28 |
ZA528E45D4 |
Acquisto materiale per laboratori B.O.n. 70 del 19.06.19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
14145671005 BEDURIN SRL |
2244.78 |
2244.78 |
|
2019-06-24 |
2019-07-24 |
ZAA26854B1 |
B.O. 151 del 28/12/2018 Materiale per assemblamento DRONI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08366741000 JONATHAN - S.r.l. |
744.63 |
0.00 |
- 08366741000 JONATHAN - S.r.l.
|
2018-12-28 |
|
ZAC285F13C |
Acquisto Libri scolastici - B.O.n. 54 del 13.05.19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
11442051006 LIBRERIA UBIK MONTEROTONDO ARCOBALENO 2011 S.R.L. |
2749.77 |
2728.65 |
- 11442051006 LIBRERIA UBIK MONTEROTONDO ARCOBALENO 2011 S.R.L.
|
2019-05-15 |
2019-07-11 |
ZAF2605CB4 |
B.O. 127 del 29/11/2018 Assistenza software informatico pacchetto Diamond |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE - S.r.l. |
3600.00 |
0.00 |
- 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE - S.r.l.
|
2018-11-29 |
|
ZB02B3A930 |
manutenzione porte e fineste e fornitura di n.1 porta di supporto antisfondamento sede via tirso ordine n. 139 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
11206261007 PLOS SRL |
3712.00 |
0.00 |
|
2019-12-18 |
|
ZB21E83930 |
Conto contrattuale n. 30101684-001 - Spese postali mese di marzo 2017 - B.O.n. 132 del 24.05.17 - S.do Fatt.n. 8717151312 del 23.05.17 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
97103880585 POSTE ITALIANE - S.p.A.-Area Log. Territor.le |
116.97 |
116.97 |
- 97103880585 POSTE ITALIANE - S.p.A.-Area Log. Territor.le
|
2019-02-18 |
2019-02-20 |
ZB228A9C15 |
Pacchetto volo e alloggio per trasferta a Sidney per partecipazione ai campionati mondiali di RobCup 2019 dal 30.06.19 AL 09.07.19 per n. 5 studenti e n. 1 referente (5 paganti e n. 1 gratuità) - B.O.n. 64 del 31.05.19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04617111002 COMPETITION TRAVEL S.r.l. |
12600.00 |
12600.00 |
- 04617111002 COMPETITION TRAVEL S.r.l.
|
2019-06-04 |
2019-07-01 |
ZB526FFF9D |
Visita d'istruzione in Sicilia dal 24.03.19 al 27.03.19 - alunni . 36 + n.4 docenti accompagnatori (gratuità) - contratto prot.n. 1639 del 14.03.19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
09810351008 PRIMATOUR ITALIA SRL |
11847.00 |
11847.00 |
- 09810351008 PRIMATOUR ITALIA SRL
|
2019-04-09 |
2019-04-16 |
ZB62775480 |
Servizio gestione tesoreria - convenzione servizio di cassa per la durata di 4 anni dall'01.01.2019 al 31.12.2022 - B.O.n. 24 del 07.03.19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
97103880585 POSTE ITALIANE - S.p.A.-Area Log. Territor.le |
760.00 |
0.00 |
- 97103880585 POSTE ITALIANE - S.p.A.-Area Log. Territor.le
|
2019-03-18 |
|
ZB926496E5 |
B.O. 138 del 13/12/2018 Connessione Adsl seconda linea sede Centrale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
09995550960 IRIDEOS S.p.A. |
1320.00 |
0.00 |
- 09995550960 IRIDEOS S.p.A.
|
2018-12-27 |
|
ZB92A7BC79 |
REgistro, giornali e stampati vari |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00619850589 CASA ED. SCOLASTICA LOMBARDI S.r.l. |
1070.00 |
1070.00 |
- 00619850589 CASA ED. SCOLASTICA LOMBARDI S.r.l.
|
2019-11-19 |
2019-12-13 |
ZBA259FA49 |
B.O. 107 DEL 6/11/2018 Servizio vigilianza per la sicurezza delle due sedi dal 4/11/2018 ore 23 a 28/11/2018 ore 7 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08781991214 DM NET S.R.L. |
4915.20 |
0.00 |
- 08781991214 DM NET S.R.L.
|
2018-11-08 |
|
ZBA282E3A7 |
Acquisto materiale vario facile consumo- B.O.n. 46 del 29.04.19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04794141004 C.B.C.- S.r.l. |
800.00 |
800.00 |
- 04794141004 C.B.C.- S.r.l.
|
2019-05-15 |
2019-11-11 |
ZBC28870E4 |
Contratto per incarico GDPR 2016-679 servizio di consulenza - B.O.n. 59 del 22.05.19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08879271008 EUSERVICE - S.r.l. |
750.00 |
0.00 |
- 08879271008 EUSERVICE - S.r.l.
|
2019-05-28 |
|
ZBC2ACF995 |
Intervento di manutenzione per sostituzione vetrata isolante con vetro stratificato sede centrale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03950901003 VETRER.PIERGOTTI snc di PIERGOTTI Fabio, Mauro &C |
220.00 |
220.00 |
- 03950901003 VETRER.PIERGOTTI snc di PIERGOTTI Fabio, Mauro &C
|
2019-11-26 |
2020-01-28 |
ZBD22A2700 |
B.O. N. 26 del 6/3/2018 Noleggio pullman per giorno 7/3/18 Progetto ASL Visita Azienda Agricola Movi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00768310583 SRB BRACCI srl |
480.00 |
0.00 |
- 00768310583 SRB BRACCI srl
|
2018-03-08 |
|
ZC12A975E1 |
Corso rappresentante lavoratori per la sicurezza- 32 ore in aula- partecipante: prof.ssa Ravasio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
13382541004 SA SICUREZZA S.R.L. |
332.50 |
0.00 |
- 13382541004 SA SICUREZZA S.R.L.
|
2019-11-19 |
|
ZC4273C870 |
B.O. N. 14 DEL 19/2/2019 Seminario di formazione per attività aggiornamento "nuove regole delle attività negoziale" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02386580209 AIDEM - S.r.l. |
348.39 |
348.39 |
- 02386580209 AIDEM - S.r.l.
|
2019-03-05 |
2019-04-01 |
ZC4274A024 |
B.O. N. 19 ODA N. 4792682 DEL 22/2/2019 Materiale informaticofacile consumo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08397890586 ERREBIAN - S.p.A. |
861.09 |
861.09 |
- 08397890586 ERREBIAN - S.p.A.
|
2019-03-05 |
2019-04-01 |
ZC427DA620 |
Noleggio autobus per visita istruzione a Firenze B.O.n. 35 del 02.04.19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04975811003 EMME GI TOUR S.r.L. |
1600.00 |
1600.00 |
- 04975811003 EMME GI TOUR S.r.L.
|
2019-04-09 |
2019-07-01 |
ZC52734D2B |
B.O. N. 12 DEL 18/2/2019 Libro Operativo di inglese Simple english Uso didattico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01063120222 ED. CENTRO STUDI ERICKSON - S.p.A. |
27.25 |
27.25 |
- 01063120222 ED. CENTRO STUDI ERICKSON - S.p.A.
|
2019-02-18 |
2019-04-01 |
ZC9293EAF0 |
Acquisto Kit di pubblicità ODA n. 5048400 del 18.07.19 - B.O.n. 79 del 18.07.19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01548440161 COO. SOCIALE RINNOVAMENTO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS |
904.50 |
904.50 |
- 01548440161 COO. SOCIALE RINNOVAMENTO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
|
2019-07-23 |
2019-08-27 |
ZCA27ADCFB |
Acquisto materiali consumabili elettronici- B.O.n. 30 del 21.03.19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02409740244 MEDIA DIRECT-S.r.l. |
224.28 |
224.28 |
- 02409740244 MEDIA DIRECT-S.r.l.
|
2019-03-28 |
2019-05-16 |
ZCA28030D0 |
Acquisto Bergantini e abbonamento a Rivista Giuridica B.O.n. 36 dell'11.04.19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA - S.p.A. |
109.00 |
109.00 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA - S.p.A.
|
2019-04-16 |
2019-07-25 |
ZCA2B22CE9 |
Contratto ADSL 2016/5869 dal 01/01/2020 al 31/12/2020 sede centrale cod. MR7043740026023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
09995550960 IRIDEOS S.p.A. |
1320.00 |
0.00 |
- 09995550960 IRIDEOS S.p.A.
|
2019-12-12 |
|
ZCB26D4A78 |
COntratto prot. 472 del 23.01.19 - S.do Fatt.n. 52 del 09.05.19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
97047110586 A.I.P.P.I.ASS.IT.PSICOTERAP.PSICOANAL.DELL'INFANZ. |
614.75 |
614.75 |
- 97047110586 A.I.P.P.I.ASS.IT.PSICOTERAP.PSICOANAL.DELL'INFANZ.
|
2019-05-15 |
|
ZCD2AF291C |
Materiale igienico-sanitario per pulizie Istituto |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00304720287 GBR ROSSETTO - S.p.A. |
1379.71 |
1379.71 |
- 00304720287 GBR ROSSETTO - S.p.A.
|
2019-12-06 |
2020-01-28 |
ZD22815D08 |
Acquisto stampati ODA n. 4895081 del 17.04.19 - B.O.n. 43 del 17.04.19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00619850589 CASA ED. SCOLASTICA LOMBARDI S.r.l. |
788.00 |
788.00 |
- 00619850589 CASA ED. SCOLASTICA LOMBARDI S.r.l.
|
2019-04-23 |
2019-05-16 |
ZD7271833D |
B.O. N. 8 DEL 11/2/2019 Noleggio pullman per gruppo sportivo g. 13/2/2019 e 11/3/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04975811003 EMME GI TOUR S.r.L. |
327.27 |
327.27 |
- 04975811003 EMME GI TOUR S.r.L.
|
2019-02-18 |
2019-05-16 |
ZDA277536B |
Visita istruzione a Praga dal 09.04.19 al 13.04.19 - n. 41 alunni + n. 2 docenti paganti + n. 3 gratuità docenti accompagnatori - contratto prot. n. 2001 del 27.03.19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
10159931004 TRE S.r.l. |
35390.00 |
35390.00 |
|
2019-06-05 |
|
ZDC28A389C |
Acquisto consumabili informatici - ODA n. 4970268 del 31.05.19 - B.O.n. 61 del 31.05.19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08397890586 ERREBIAN - S.p.A. |
891.49 |
891.49 |
- 08397890586 ERREBIAN - S.p.A.
|
2019-06-04 |
2019-07-01 |
ZDC2A7BA24 |
Ripristino funzionamento citofoni sede Via Tirso |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
VLPCRL62T03F611A VOLPI CARLO |
2045.00 |
2045.00 |
- VLPCRL62T03F611A VOLPI CARLO
|
2019-11-19 |
2019-12-13 |
ZDE27A64DF |
Carta per fotocopie A4 - ODA Numero 4848910 DEL 19.03.19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA - S.p.A. |
607.18 |
607.18 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA - S.p.A.
|
2019-03-28 |
2019-04-01 |
ZE125F82CA |
B.O. 116 del 23/11/2018 Noleggio pullman Greccio giorno 6/12/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
07920060584 AMACAR-BUS - S.r.l. Coop. di Trasporto |
315.00 |
0.00 |
- 07920060584 AMACAR-BUS - S.r.l. Coop. di Trasporto
|
2018-11-29 |
|
ZE22812C66 |
Dominio pacchetto Hosting Basic Linux Id 83435431 Causale MO11375707 durata 2 anni. Attivazione Id 83435443 email illimitate 2 anni |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04552920482 ARUBA S.p.a. |
75.80 |
0.00 |
|
2019-04-17 |
|
ZE228603B6 |
Rifacimento impianto elettrico Lab. linguistico sede Via Tirso - B.O.n. 55 del 13.05.19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RNANGL68A17H501T ARIONI ANGELO |
3300.00 |
3300.00 |
- RNANGL68A17H501T ARIONI ANGELO
|
2019-05-15 |
2019-06-05 |
ZE32682F1C |
Contratto prot. n. 7036 del 28/12/2018 Servizi ufficio stampa e pubblicizzazione |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05939521000 ASI CIAO Associazione Promozione Sociale Culturale |
2459.02 |
0.00 |
- 05939521000 ASI CIAO Associazione Promozione Sociale Culturale
|
2018-12-28 |
|
ZE52794D5D |
Contratto n. 40024444 (ex Mc-link 2014/1179 cod. ut. MO7089)Via Tirso periodo 01.03.19-28.02.20 B.O.n. 26 del 14.03.19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
09995550960 IRIDEOS S.p.A. |
948.00 |
948.00 |
- 09995550960 IRIDEOS S.p.A.
|
2019-03-18 |
2019-05-16 |
ZE8264A972 |
B.O. 139 del 13/12/2018 Materiale robotica |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05432001005 SYSPACK COMPUTER ITALIA SRL |
628.19 |
0.00 |
- 05432001005 SYSPACK COMPUTER ITALIA SRL
|
2018-12-27 |
|
ZE8276F139 |
B.O. N. 23 DEL 5/3/2019 Corso formazione primo soccorso |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04733471009 AZIENDA ASL ROMA 5 |
600.00 |
600.00 |
- 04733471009 AZIENDA ASL ROMA 5
|
2019-03-05 |
2019-07-01 |
ZE92749F54 |
B.O. N. 18 ODA N. 4780435 DEL 22/2/2019 Materiale igienico sanitario |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03222970406 MyO S.P.A. |
1114.25 |
1114.25 |
|
2019-03-05 |
2019-04-01 |
ZEA1B71EFC |
Polizza assicurativa infortuni e R.C.T. - B.O.n. 209 del 09.11.16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI - s.n.c. 97819940152 AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENER.ITALIA |
15.00 |
15.00 |
- 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI - s.n.c.
- 97819940152 AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENER.ITALIA
|
2019-07-09 |
2019-07-11 |
ZEA26B28DC |
Contratto prot. n. 241 del 14/1/2019 Servizi di relatore Progetto "Artemisia e le altre" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
97949980581 ASSOCIAZIONE ACCADEMIA EDIZIONI ED EVENTI |
400.00 |
400.00 |
- 97949980581 ASSOCIAZIONE ACCADEMIA EDIZIONI ED EVENTI
|
2019-02-18 |
2019-05-07 |
ZED2A6038D |
Corso di formazione per n. 2 unità di personale ATA "approfondimento tematiche professionistiche . Modalità di utilizzo della piattaforma INPS Passweb Uniemens" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
97358680581 I.R.A.S.E ROMA |
340.00 |
0.00 |
- 97358680581 I.R.A.S.E ROMA
|
2019-10-28 |
|
ZF32703A7C |
B.O. n. 7 del 5/2/2019 Iscrizione di n. 7 classi Itis Cardano |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
80102030154 FAI- FONDO AMBIENTE ITALIANO |
266.00 |
266.00 |
- 80102030154 FAI- FONDO AMBIENTE ITALIANO
|
2019-02-18 |
2019-02-20 |
ZF51EDB2B0 |
Acquisto n. 3 Targhe commemorative relative al progetto Ecosistemi e Tecnologia B.O.n. 135 dell'01.06.17 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRDMVT70T46F611V GIORDANI MARIA VITTORIA |
105.00 |
0.00 |
- GRDMVT70T46F611V GIORDANI MARIA VITTORIA
|
2017-06-06 |
|
ZF526FAED1 |
B.O. N. 6 DEL 1/2/2019 Contratto prot. n. 710 del 1/2/2019 Certificazione e corsi professionali Cisco |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
97523040588 ICT ACADEMY |
1100.00 |
1100.00 |
|
2019-02-18 |
2019-02-20 |
ZF72A7B6A2 |
contratto- connessione ADSL- codice contratto MQ-6332 (attuale codice fornito da Irideos 40024457) dal 1/11/2019 al 31/10/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
09995550960 IRIDEOS S.p.A. |
504.00 |
504.00 |
- 09995550960 IRIDEOS S.p.A.
|
2019-11-19 |
2019-12-13 |